2025年度包头市人民防空工程质量技术服务中心单位预算公开
批复时间: 2025年1 月15日
公开时间: 2025年1月17日
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
根据包头市委员会机构编制委员会办公室《关于市人民防空办公室所属事业单位机构职能编制的批复》包机编办发[2021]51号文件,设立包头市人民防空工程质量技术服务中心,为包头市人民防空办公室二级全额事业单位(公益一类)。
主要职能:承担市本级人民防空工程、防护设备的质量、工程资料检查及档案管理的技术性工作;承担市本级人民防空项目审批相关的技术服务工作;承担市本级公用人民防空工程的维护管理工作,承担办机关开展全市有关单位和旗县区管理的人民防空工程维护管理情况检查指导的辅导性工作;协助组织全市人民防空工程质量监督技术人员培训,负责对旗县区人民防空工程质量监督技术指导服务工作;承担办机关日常运转、会务、档案管理、机要交通、宣传教育场所、安全保卫、公务用车、物业管理等事务性保障性工作;承担市人民防空办公室交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设综合事务部、行政征收部、工程技术(一)部、工程技术(二)部。本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:包头市人民防空工程质量技术服务中心独立。
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 包头市人民防空工程质量技术服务中心 | 财政拨款的全额预算事业单位 |
三、2025年单位主要工作任务及目标
1、承担市本级及旗县区人防工程质量技术服务相关工作,保障人防工程质量技术服务的相关工作顺利开展。
2、承担办机关日常运转、会务、物业管理等工作,保障单位日常工作顺利开展。
一、收支预算总体情况说明
包头市人民防空工程质量技术服务中心2025年度收入、支出预算总计319.80万元,与上年相比收、支预算总计各减少41.79万元,减少11.56%。其中:
(一)收入预算总计319.80万元。包括:
1.本年收入合计319.80万元。
(1)一般公共预算拨款收入319.80万元,与上年相比减少 41.79万元,减少11.56 %。主要原因是退休人员、调出人员增加,各项工资保险费用减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0 万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元,增长100%。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计319.80万元。包括:
1.本年支出合计319.80万元。
(1)一般公共服务(类)支出246.09万元,主要用于日常单位公务支出及单位员工工资保险。与上年相比减少32.21万元,减少11.57%。主要原因是人员减少,工资保险减少。
(2)社会保障和就业(类)支出40.06万元,主要用于各类保险。与上年相比减少5.8万元,减少12.65%。主要原因是人员减少。
(3)卫生健康(类)支出11.54万元,主要用于社会保险金。与上年相比减少1.31万元,减少10.19%。主要原因是人员减少。
(4)住房保障(类)支出22.11万元,主要用于住房公积金支出。与上年相比减少2.47万元,减少10.05%。主要原因是人员减少。
2.年终结转结余为0万元,主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
包头市人民防空工程质量技术服务中心单位2025年收入预算合计319.80万元,包括本年收入319.80万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入319.80万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金 0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明
包头市人民防空工程质量技术服务中心单位单位2025年支出预 算合计319.80万元,其中:
基本支出319.80万元,占100%;
项目支出0万元,占0%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
包头市人民防空工程质量技术服务中心单位2025年度财政拨款收、支总预算319.80万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少41.79万元,减少11.56%。主要原因是人员减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
包头市人民防空工程质量技术服务中心单位2025年一般公共预算财政拨款支出预算319.80万元,与上年相比减少41.79万元,减少11.56%。主要原因人员减少。
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类年初预算数为 246.09 万元,与上年相比减少32.21万元。其中:
其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算246.09万元,与上年相比减少32.21万元,减少11.57%。变动原因:人员减少。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业类年初预算数为40.06万元,与上年相比减少5.80万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):年初预算11.77万元,与上年相比减少2.56万元,减少17.86%。变动原因:人员薪资调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算28.29万元,与上年相比减少3.24万元,减少10.28%。变动原因:人员减少。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为 11.54 万元,与上年相比减少1.31万元。其中:
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算11.54万元,与上年相比减少1.31万元,减少10.19%。变动原因:人员薪资调整,人员减少。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为 22.11 万元,与上年相比减少2.47万元。其中:
住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算22.11万元,与上年相比减少2.47万元,减少10.05%。变动原因:人员减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
包头市人民防空工程质量技术服务中心单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算319.80万元,其中:
(一)人员经费297.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。
(二)公用经费22.78万元。主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
包头市人民防空工程质量技术服务中心单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.56万元,其中因公出国(境)费支0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,占“三公”经费的97.66%;公务接待费支出0.6万元,占“三公”经费的2.34%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.56万元,比上年预算减少0.16万元,减少5.88%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出2.5万元,比上年预算减少0.1万元,主要原因是公务车辆预算减少。
3.公务接待费预算支出0.06万元,比上年预算减少0.06万元,主要原因是根据实际情况合理调整接待费用。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
包头市人民防空工程质量技术服务中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
包头市人民防空工程质量技术服务中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出
十、项目支出预算情况说明
2025年单位预算安排项目0个,项目预算总金额0万元。其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余 0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年包头市人民防空工程质量技术服务中心单位一般公共预算机关运行经费预算支出22.78万元,主要包括以下支出:办公费4.55万元、邮电费0.03万元、物业管理费1.04万元、差旅费1.2万元、维修(护)费0.4万元、培训费0.5万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.3万元、工会经费3.54万元、福利费4.96万元、公务用车维护费2.5万元、其他商品和服务支出3.7万元。与上年相比增加9.16万元,增加67.25%。主要原因是:工会经费、福利费科目调整导致公务经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额0.4万元,其中:拟采购货物支出0.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。涵盖“办公耗材”等采购大类,编制政府采购预算明细1项,采购金额来源为财政拨款。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备 0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
2025年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0 %。公开填报绩效目标的项目预算0万元,占全部项目预算的0%。
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:杨海隆 联系电话:15847203728
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